|
|
Faktúra |
519/2015
|
čistiace potreby
|
111,85 |
s DPH |
obj. č. 05/2015
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
520/2015
|
čistiace potreby
|
282,28 |
s DPH |
obj. č. 05/2015
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
potraviny
|
80,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
Prvá cateringová spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
mäso
|
205,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2015 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda
|
Dodávka potravín do Školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
521/2015
|
revízie
|
723,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
HA-GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
školské ovocie
|
18,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
vajíčka
|
94,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
FARMA N POL s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
potraviny
|
527,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
BESSTER, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
školské ovocie
|
4,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
EMATRADE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
zelenina
|
685,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Kvetoslava Spišiaková |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
06/2015
|
vývoz fekálií, prečistenie lapača tukov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
525/2015
|
plyn
|
3 731,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
524/2015
|
plyn
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
523/2015
|
elektrická energia
|
193,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
522/2015
|
služby - Virtuálna knižnica na rok 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
potraviny
|
199,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
potraviny
|
133,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Imrich Boldižár - BOLID |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
06/2015-1
|
oprava kotla v ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
PaedDr. Jana Bavoľárová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
527/2015
|
internet 2/2015
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
M.S.Profi plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
27.02.2015 |