|
Faktúra |
617/2015
|
Konto Orange - projekt Osvienčim - doprava,vstup
|
540,00 |
s DPH |
obj. č.21/2015
|
|
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Súkromná SOŠ EDUCO |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
582/2015
|
služby - revízie v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
obj. č.10/2015
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Energia spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
634/2015
|
materiál
|
41,18 |
s DPH |
obj. č. 52/2015
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
636/2015
|
materiál
|
30,60 |
s DPH |
obj. č. 51/2015
|
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
635/2015
|
materiál
|
18,14 |
s DPH |
obj. č. 50/2015
|
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
628/2015
|
oprava kamerového systému
|
192,00 |
s DPH |
obj. č. 49/2015
|
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Jaroslav Bakaľár - Basec |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
616/2015
|
oprava - ŠJ
|
141,30 |
s DPH |
obj. č. 48/2015
|
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
624/2015
|
učebné pomôcky
|
29,70 |
s DPH |
obj. č. 47/2015
|
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Daniel Fischer |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
625/2015
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
obj. č. 46/2015
|
|
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Jozef Nemec - Kamenárstvo |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
15.05.2015 |
|
Faktúra |
633/2015
|
služby - tlač poštových poukazov
|
25,07 |
s DPH |
obj. č. 45/2015
|
|
|
|
|
18.05.2015 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
29.05.2015 |
|
Faktúra |
618/2015
|
pracovné pomôcky
|
51,67 |
s DPH |
obj. č. 44/2015
|
|
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
BASTAG OOPP s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
611/2015
|
kancelárske potreby
|
130,10 |
s DPH |
obj. č. 43/2015
|
|
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Mária Kapallová - KAPAP |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
610/2015
|
učebné pomôcky
|
51,88 |
s DPH |
obj. č. 42/2015
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
613/2015
|
kancelárske potreby
|
41,72 |
s DPH |
obj. č. 41a/2015
|
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
608/2015
|
dezinsekcia v MŠ a ŠKD
|
75,00 |
s DPH |
obj. č. 41/2015
|
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
596/2015
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
obj. č. 39a/2015
|
|
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
TASR |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
604/2015
|
učebné pomôcky
|
204,70 |
s DPH |
obj. č. 38/2015
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
30.04.2015 |
|
Faktúra |
584/2015
|
materiál - deň zeme
|
30,84 |
s DPH |
obj. č. 37/2015
|
|
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
579/2015
|
uč.pomôcky - hmotná núdza - ZŠ
|
109,67 |
s DPH |
obj. č. 36/2015
|
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
581/2015
|
uč.pomôcky - hmotná núdza - MŠ
|
16,60 |
s DPH |
obj. č. 35/2015
|
|
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
|
10.04.2015 |