|
Faktúra |
198/2014
|
mäso
|
189,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
199/2014
|
mäso
|
126,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
NOEMA, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
811/2014
|
kolekcie - FKPS
|
275,45 |
s DPH |
116/2014
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
METRO Cash Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
824/2014
|
učebné pomôcky
|
48,30 |
s DPH |
122/2014
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
810/2014
|
darčekový lístok - FKSP
|
1 147.00 |
s DPH |
118/2014
|
20000424
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
801/2014
|
plyn
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
809/2014
|
údržba
|
592,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
HANDY GP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
806/2014
|
zariadenie
|
340,00 |
s DPH |
112/2014
|
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Dušan Rusín - AVALON |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
802/2014
|
plyn
|
2 813,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
803/2014
|
plyn - nedoplatok
|
16,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
804/2014
|
plyn - nedoplatok
|
366,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
805/2014
|
služby
|
79,06 |
s DPH |
111/2014
|
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
FaxCOPY a.a. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
807/2014
|
služby
|
48,00 |
s DPH |
114/2014
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
DATABOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
822/2014
|
učebné pomôcky
|
89,20 |
s DPH |
124/2014
|
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Matúš Karabin - Hudobné centrum |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
808/2014
|
kancelárske potreby
|
11,26 |
s DPH |
115/2014
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
OLHA TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
812/2014
|
hygienické potreby
|
33,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
813/2014
|
hygienické potreby
|
80,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
814/2014
|
elektrina
|
930,00 |
s DPH |
|
5100019612C
|
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
815/2014
|
servis VT
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Bc. Viliam Kmec |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Faktúra |
816/2014
|
učebné pomôcky
|
472,70 |
s DPH |
117/2014
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
MALUNET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
22.12.2014 |