|
|
VO: Podlimitná zákazka |
01/2018
|
Maľovanie interiérov materskej školy
|
|
s DPH |
|
|
25.4.2018 Vyzva_malovanie_MS.pdf |
|
verejná súťaž |
25.04.2018 |
20.05.2018 |
16.07.2018 |
|
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
998/2022
|
školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
991/2022
|
vývoz fekálií / MŠ
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
993/2022
|
služby
|
144,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
994/2022
|
služby (ŠJ)
|
511,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
ANTICA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
992/2022
|
deratizácia / MŠ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
AQUA-VIVA Dušan Szabó |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
995/2022
|
revízie
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
HA-GAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
996/2022
|
darček / sociálny fond/
|
853,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
VUCH s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
997/2022
|
zber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
FURA s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
999/2022
|
vzdelávanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
LEAF |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
27.10.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
989/2022
|
revízie
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Kasko Trade, s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1000/2022
|
zariadenie
|
506,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1001/2022
|
čistiace potreby
|
163,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - Reflex |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1002/2022
|
učebné pomôcky
|
351,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1003/2022
|
poistné
|
183,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1004/2022
|
základný kurz - kurič
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
Vladimír Martaus |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1005/2022
|
darček / sociálny fond/
|
907,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2022 |
|
|
ARES, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1006/2022
|
zariadenie / ŠJ
|
35,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. ( datart.sk) |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
990/2022
|
materiál
|
287,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
MajsterDom s.r.o. |
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11 |
|
|
18.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
777/2014
|
hygienické potreby
|
28,44 |
s DPH |
|
135633
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
CWS boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Budimír 11, 044 43 Budimír |
|
|
|
07.11.2014 |